Доброго всем времени суток!
Проблема такая: мы лизингодатель.
В апреле 2009 года заключили договор купли-продажи оборудования на 150000,00 с целью
сдачи в лизинг за 3000000,00. Привлекли кредит банка. Объект лизинга получили только в ноябре и передали лизингополучателю.
Ежемесячно получали лизинговые платежи ( к сожалению график платежа менялся за это время 3 раза) и уплачивали % по кредиту.
Окончательная стоимость по договору лизинга возможно изменится в связи с досрочным погашением лизинговых платежей.
Начиная с апреля я делала проводки:
Д51 К62.2 50000,00 на сумму лизингового платежа.
Д62.2 К76.5 50000,00 на сумму лизингового платежа.
Д76.5 К91.1 50000,00 на сумму лизингового платежа.
Д91.2 К68.2 7627,12 НДС с суммы лизингового платежа.
Д76.5 К51 30000,00 уплачены % по кредиту.
Д91.2 К76.5 30000,00 уплаченные % за кредит.
Сейчас получили предмет лизинга, передаем линигополучателю.
1.Какие я должна делать проводки, про амортизацию и балансодержателя не спрашиваю?
2.Какую цену проставить в ОС-1 (в 1С Бухгалтерии 7.7 нет передачи в лизинг)?
3.Нужна ли счет-фактура и на какую сумму для лизингополучателя?